📌 SAP 전표 타입 정리
✅ SAP 문서 유형(Document Types) 개요
SAP FI 모듈에서는 다양한 거래를 기록하기 위해 전표(Document) 타입을 사용합니다. 전표 타입은 각 거래의 성격을 구분하고, 계정과목의 사용을 제한하는 등 재무 데이터의 정확성을 보장하는 역할을 합니다.
📌 SAP 주요 전표 타입 정리
전표 코드 | 설명 | 용도 |
---|---|---|
SA | 일반 전표 (General Posting) | 일반적인 회계 전표 입력 |
KR | 매입 전표 (Vendor Invoice) | 공급업체로부터 송장(Invoice) 수령 시 |
RE | 매입 반품 전표 (Invoice Return) | 이미 반제 처리된 송장을 반품할 때 |
KA | 회계 계정 전표 (Account Document) | 일반적인 계정 원장 거래 |
KG | 입금 전표 (Vendor Credit Memo) | 공급업체에 대한 차감 또는 환불 전표 |
KR | 지출 전표 (Vendor Invoice) | 공급업체에 대한 지출 발생 시 사용 |
KN | 채권자 지급 취소 (Vendor Payment Reversal) | 잘못된 지급을 취소할 때 사용 |
DR | 매출 전표 (Customer Invoice) | 고객에게 청구서를 발행할 때 |
DG | 매출 반품 전표 (Customer Credit Memo) | 고객이 반환한 품목에 대한 조정 |
DZ | 입금 전표 (Customer Payment) | 고객이 송장을 결제할 때 |
DW | 미결 전표 (Customer Payment Reset) | 잘못된 고객 결제를 취소할 때 |
AB | 기본 전표 입력 (General Posting) | 기본적인 전표 입력에 사용 |
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